Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
VO: Podlimitná zákazka 5/21 nákup detské paplony pre deti v mš 800,00 s DPH verejná súťaž 13.09.2021 10.09.2021 29.10.2021 13.09.2021 30.08.2021
VO: Podlimitná zákazka 421 nákup detská stolička vhodná pre deti do mš 960,00 s DPH verejná súťaž 10.09.2021 10.09.2021 29.10.2021 13.09.2021 30.08.2021
VO: Podlimitná zákazka 3/21 stôl obdťžnikový detský vhodný pre deti v mš,rozmer 120x60cm620 620,00 s DPH verejná súťaž 30.08.2021 10.09.2021 29.10.2021 13.09.2021 30.08.2021
VO: Podlimitná zákazka 2/21 nákup šaťňová skrinka 2dieľňa/4dieľňa 2 000,00 s DPH verejná súťaž 10.09.2021 10.09.2021 29.10.2021 13.09.2021 30.08.2021
VO: Podlimitná zákazka 6/21 nákup školské lavice jednomiestne vhodné pre 1.stupeň/celý set so stoličkou 6 000,00 s DPH verejná súťaž 15.09.2021 10.09.2021 29.10.2021 10.09.2021 30.08.2021
VO: Podlimitná zákazka 1/21 detská postieľka 4 400,00 s DPH 11.09.2021 verejná súťaž 10.09.2021 10.09.2021 29.10.2021 10.09.2021 30.08.2021
VO: Podlimitná zákazka 1/2020 Prieskum trhu s DPH
trh_4.docx
verejná súťaž 27.12.2020 27.12.2020 01.01.2021 01.12.2020
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 obstaranie mäsa a mäsových výrobkov pre 362 stravníkov denne na obdobie od 1.01.2014 do 31.12.2014 8 080,00 s DPH 07.02.2014 14.02.2014 26.06.2014
Faktúra 147/2014 Tonery Položky: Tonery , 1.000000 ks, Suma položky 157.24 Eur, 157,24 s DPH 12.06.2014 LASER servis sro., Pezinok 15.10.2014
Faktúra 154/2014 kontrola komínov + dymovodov Položky: kontrola komínov + dymovodov, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, 75,00 s DPH 23.06.2014 KOMINÁRSTVO - Rudolf LOIPERSBERGER 15.10.2014
Faktúra 153/2014 Nálepky do šatne MŠ Položky: Nálepky do šatne MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 94.20 Eur, 94,20 s DPH 18.06.2014 NOMlland s.r.o. 15.10.2014
Faktúra 152/2014 Pranie + prenájom rohoží 19.5.- 15.6.2014 Položky: Pranie + prenájom rohoží 19.5.- 15.6.2014, 1.000000 ks, Suma položky 9.82 Eur, Pranie + prenájom rohoží 19.5.- 15.6.2014, 1.000000 ks, Suma položky 15.16 Eur, 24,98 s DPH 18.06.2014 Lindstrom s.r.o. 15.10.2014
Faktúra 151/2014 Telefóny za 15.5. - 14.6.2014 Položky: Telefóny za 15.5. - 14.6.2014, 1.000000 ks, Suma položky 33.71 Eur, 33,71 s DPH 18.06.2014 Slovak Telekom, a.s. 15.10.2014
Faktúra 150/2014 Telefóny za 15.5.- 14.6.2014 Položky: Telefóny za 15.5.- 14.6.2014, 1.000000 ks, Suma položky 20.26 Eur, 20,26 s DPH 18.06.2014 Slovak Telekom, a.s. 15.10.2014
Faktúra 149/2014 Telefóny za 8.5.- 7.6.2014 Položky: Telefóny za 8.5.- 7.6.2014, 1.000000 ks, Suma položky 14.39 Eur, 14,39 s DPH 16.06.2014 Slovak Telekom, a.s. 15.10.2014
Faktúra 148/2014 Inčňštalácia programu+ služby Položky: Inčňštalácia programu+ služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, Inčňštalácia programu+ služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, 72,00 s DPH 16.06.2014 VEMA s.r.o. 15.10.2014
Faktúra 3122/2014 Potraviny Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1380.96 Eur, 1 380,96 s DPH 08.10.2014 Gastro -max, sro., Pezinok školská jedáleň 15.10.2014
Faktúra 146/2014 Čistiace potreby Položky: Čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 115.00 Eur, Čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, Čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 185.55 Eur, 396,55 s DPH 10.06.2014 Triton Trnava s.r.o. 15.10.2014
Faktúra 145/2014 Obuv Položky: Obuv, 1.000000 ks, Suma položky 14.76 Eur, Obuv, 1.000000 ks, Suma položky 61.68 Eur, 76,44 s DPH 10.06.2014 Triton Trnava s.r.o. 15.10.2014
Faktúra 144/2014 Kancelárske potreby Položky: Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 75.60 Eur, 75,60 s DPH 10.06.2014 COMPLET SK, sro., 15.10.2014
zobrazené záznamy: 1-20/2727